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论企业内部财务控制制度的改进和管理
引用本文:
吕杰.论企业内部财务控制制度的改进和管理[J].大众科学.科学研究与实践,2007(3).
作者姓名:
吕杰
作者单位:
烟台港监察审计处
摘 要:
在分析了内部潜亏形成的原因后,就如何杜绝内控制度漏洞、如何进行关键点控制进行论证。
关 键 词:
控制目标
关键点
管理流程
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