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11.
当前我国公路部门内部审计工作存在主要的问题是对内部审计工作的重要性及作用认识不足,内审人员的积极性不高,内审人员素质低、变动频繁,内审形式单一、被动。为加强内审工作,一是应重视内审机构的设置;二是内审人员要积极开展审计工作:三是通过加强业务学习提高内审队伍素质;四是延伸审计领域;五是发挥内审监督在公路建设中的服务作用。  相似文献   
12.
制约地方审计机关计算机辅助审计发展的因素有思想观念、审计环境、人员素质、审计软件、信息化经费和信息资源等,为推动地方计算机辅助审计工作发展,可针对此提出相应的对策。  相似文献   
13.
开展经济效益审计是提升经济责任审计层次的必由之路   总被引:3,自引:0,他引:3  
经济责任审计作为监督和制约领导干部正确行使权力的重要手段,直接关系到领导干部的选拔任用。多年来,审计工作一直停留在合法性、合理性层面上,实践证明具有一定的局限性。只有开展经济效益审计才能提升经济责任审计层次,充分发挥领导干部任期经济责任审计的职能和作用,更好地为我国社会主义经济建设服务。  相似文献   
14.
针对传统aiNet聚类算法在处理欺诈客户分析时聚类精度差的问题,该文基于一种新的免疫聚类算法(SE-aiNet)提出了利用子群群体特征进化的免疫聚类算法,使收敛速度有显著提高,并在保持抗体种群规模的情况下有效提高了抗体的多样性;以训练所得的规则集来判断客户是否欺诈,经某银行的实际数据验证,算法的误分比例为24.0%,而相同环境下BP-NN算法的误分比例为32.3%,C-SVM的误分比例为28.6%。  相似文献   
15.
改进了一种基于服务质量(quality of service,QoS)可信性的Web服务选择方法.根据质量属性的类别,在第二类质量属性中引入惩罚因子和时间参数,不仅加快此类属性评估向真实值收敛的速度,而且还对发布虚假属性值的服务提供者进行了惩罚;在第三类质量属性中引入服务价格参数,降低了服务请求者遭遇团队欺骗的风险.结果表明改进后的方法能有效地提高QoS评估的可信性.  相似文献   
16.
在分析了权限提升攻击一般步骤的基础上,针对其会在系统中留下的攻击痕击,提出了一种新的审计机制,即在每次通过调用系统函数execve执行新的应用程序时,跟踪进程的real userID、effective ID以及saved set user-ID值的变化,从而可以准确地检测出各种针对特权程序的权限提升攻击.  相似文献   
17.
我国高校具有十分庞大的固定资产规模,但是管理粗放、浪费严重、利用率低,也是不争的事实。在教育资金相对短缺的条件下,这在一定程度上制约着高校的发展。为此,要提高固定资产使用效率与效果,高校加强内部审计工作,开展高校固定资产效益审计显得十分必要。  相似文献   
18.
企业内部控制设计和实施效率与效果取决于内部控制环境的优化.通过对内部控制环境的界定,分析了企业在内部控制方面存在的缺陷,并探讨了这些缺陷存在的原因.  相似文献   
19.
银行存款作为企业流动资产中货币资金最重要的组成部分,对于企业的发展至关重要,对于企业的所有者及利益相关方的权益至关重要。从保护企业资产的完整性及利益相关方权益的角度,剖析了银行存款可能存在的舞弊现象,提出了审计过程中应采取的对策。  相似文献   
20.
针对现有的基于身份加密(identity based encryption, IBE)体系中缺乏权限管理问题, 提出一种基于信任服务IBE体系下的权限管理方案. 该方案采用门限的思想和算法对服务进行集中管理, 并结合基于角色的访问控制管理权限, 实现了细粒度的权限管理. 采用信任继承的思想为用户分配角色, 并采用集中审计的思想维护系统, 提高了系统的可靠性.  相似文献   
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