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胡颖 《科技情报开发与经济》2002,12(4):84-85,87
就注册会计师在执业过程中必须关注的一些细节,如对管理当局声明书的依赖问题,会计资料中的非常数字,采用询证法对应收帐款的查询,实地观察公司运营情况,符合性测试以及对作为审计证据的公司函,复印件等问题进行了探讨。 相似文献
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制造业信息化工程是信息技术、自动化技术、制造技术和现代管理技术相结合的系统工程,它渗透到企业的产品设计、生产、销售、企业的管理等各个方面,贯穿着产品的全生命周期,而不是简单的有几台电脑就能实现的。由于制造业信息化工程刚起步不久,企业要实施这个系统工程,单凭自身力量还很难做到,需要借助中介机构的技术咨询与技术服务。 相似文献
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内部审计作为我国审计事业的重要组成部分,发挥着国家审计和社会审计所不能替代的作用。内部审计的主要职责是监督,评价与服务。实践证明,充分细致开展访谈工作,能够使审计项目组织事半功倍,有效地提高审计工作效率。 相似文献
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内部审计是企业审计体系中不可缺少的组成部分。在现代企业制度下重建和完善内部审计的职能,本文讨论了内部审计的监督和评价这两种职能。 相似文献
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为适应知识经济时代的要求,高校财务监督体系必须进行变革和完善。本文就这一课题,分别从当前所面临的新形势,高校财务监督体系变革和完善的举措以及应该注意的一些问题做了阐述。 相似文献