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对于民事抗诉,检察院与法院的认识差异较大。民事抗诉制度在民事诉讼实践中存在着诸多问题,本文提出了应当对民事抗诉监督制度进行渐进式改革,以处理好法院审判权的独立与检察院的法律监督二者的关系。 相似文献
153.
保险业虽然是经营风险的特殊金融企业,但其自身也存在着诸多特有的经营风险,应收保费,则是其中之一。本文针对如何防范和化解这一风险问题作了一些浅要的分析. 相似文献
154.
随着我国经济体制改革的进一步深化,各个企业中现代企业管理制度的逐步建立。企业所有者和经营者的进一步分离,企业经营的多元化发展,如何有效的控制及规避企业风险,已经成为了所有者和经营者共同关心的问题,詹森和麦克林曾经指出,审计是提高企业价值的一种活动。由此可见,内部审计在现代企业管理中重要性。我国内部审计由中国内部审计协会给出的定义为:"内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现."国际内部审计师协会给出的定义为:"内部审计是一 相似文献
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王莹 《鞍山科技大学学报》2002,25(6):466-468
论述了审计内部、外部原因所造成的经济责任审计风险,并提出了防范措施,包括:建立承诺制度,明确法人责任,提高审计人员的风险防范意识和自身素质,建立审计部门联系制度等. 相似文献
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158.
张冠梓 《中央民族学院学报》2002,29(4):54-58
禁忌作为人类社会曾经普遍存在过的一种特殊的社会规范形式,在很大程度上扮演着法律的角色。随着社会的发展,那些为大多数社会成员所公认的禁忌成为习惯法或法的组成部分,巩固了它作为社会控制方式的强制性和权威性,并成为法律的重要渊源之一。 相似文献
159.
160.
运用系统论的原理,采用现代管理方法--决策树及投资收益正态分析理论,对某厂“是否实行中外合资经营”的问题做出了科学决策及论证。 相似文献