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31.
内部审计作为我国审计事业的重要组成部分,发挥着国家审计和社会审计所不能替代的作用。内部审计的主要职责是监督,评价与服务。实践证明,充分细致开展访谈工作,能够使审计项目组织事半功倍,有效地提高审计工作效率。 相似文献
32.
改革开放以来,特别是90年代以来,上海的通信产业连续保持高速增长,成为信息产业发展的佼佼者。目前,上海拥有通信制造企业200余家。2000年,上海通信产业产值达到了350亿元人民币。(见表1、2) 相似文献
33.
为适应知识经济时代的要求,高校财务监督体系必须进行变革和完善。本文就这一课题,分别从当前所面临的新形势,高校财务监督体系变革和完善的举措以及应该注意的一些问题做了阐述。 相似文献
34.
知识经济的时代,知识与创新在企业成长中存在着决定性的作用,而知识的载体是受过良好教育和培训的人,没有人力资源对知识的掌握和运用,知识本身是不能创造任何价值的。 相似文献
35.
完善的企业内部劳动力市场对于内部员工激励具有重要作用。由于人才的不断流失,当前形势下建立并完善内部劳动力市场,对于国有企业改革具有重大的意义,而其关键在于变内部劳动力市场的混同均衡为分离均衡。 相似文献
36.
本文主要论述了互联网的发展对会计电算化内部控制产生的影响,并提出了如何在互联网环境下加强会计电算化内部控制的措施。 相似文献
37.
英、汉两种语言的单位词的使用存在着许多不同之处,一般说来,英语的单位词远比汉语量词丰富,其与名词的搭配亦复杂于汉语单位词,尤其是一些固定短语的使用习惯.本文初步比较了英、汉单位词使用的一些特点,并着重就英语群体量词以及英语单位词的词汇意义等方面作了一些初步的探讨。 相似文献
38.
研究了恒星内部核反应系统中与粒子数密度涨落有关的振荡现象,分析了这类振荡的产生条件和特征频率。结果表明,引力及温度梯度(g-T)效应可以在氦核反应扩散模型中产生超临界的密度振荡。 相似文献
39.
40.
企业全面预算管理作为一种比较新型的管理模式,它不仅是一种管理制度和控制方略,更是一种管理理念。它是企业协调的工具、控制的标准、考核的依据,是推行企业内部管理规范化和科学化的基础,也是促进企业各级经营管理人员自我约束、自我发展的有效途径。 相似文献