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191.
如何科学、合理、有效地使用科研资金是高校科研管理的重要内容,但目前高校对科研资金的管理不够规范,预算不够合理,使用缺乏有效的监督和控制机制,导致目前高校科研资金及资产流失严重、科研项目开支增大、浪费严重等.因此,加强审计、健全管理责任和绩效评价等,应是构建高校科研资金管理的策略之选. 相似文献
192.
从中医医院新建综合楼的实际情况和中医医院设备的特殊要求出发,依据国家防雷设计技术规范,通过对中医医院综合楼的直击雷防护、屏蔽、接地与等电位连接等各个方面进行全面综合考虑和设计,以防御和减轻雷电灾害对建筑物和人员设备的危害。 相似文献
193.
谈会计电算化的内部管理和审计 总被引:2,自引:0,他引:2
随着会计信息化的不断发展,会计电算化逐渐被推广和发展。文章针对会计电算化下的内部管理和审计作了较详细的分析与思考。 相似文献
194.
随着社会的飞速发展,人们对资源的需求日益增多,面对资源过度开发的现象,如何保持经济发展与环境保护的平衡成为当前必须面对的问题。探讨了改善内部因素的方法,提出了完善外部政策环境的建议,包括要鼓励和吸引多方成为环保主体、政策要协调一致并前后统一、政策执行时要及时监督、环保规章制度及政策要有多元化执行思路等。 相似文献
195.
本文依据当前电力系统变电运行管理现状,创新性地引入内部审计手段,对变电运行制度执行情况进行监督检查,提出了一种安全管理、减少违章的新思路、新方法,并对其进行了实践。 相似文献
196.
正海外品牌的高级汽车在华价格高居不下到底是市场的优胜劣汰还是政策失误?国家发改委在炎炎八月给众多知名厂牌当头浇下一盆"反垄断"之水,尽管汽车行业内部改革和相关调查早已展开,然而国内本土厂牌是否真的能搭好这班"顺风车"还有待观察。 相似文献
197.
企业的持续健康发展是由外部和内部多种因素所决定的,其中企业内部经营管理体系的建设是影响企业持续健康发展的一个重要因素,尤其是对目前正处于经营管理转型时期的煤炭地质勘探单住,更是有着积极的作用和深远的意义。本文是笔者在实际工作中,经过总结和分析,对企业内部经营管理体系建设应注意的几个问题,提出自己的一些看法和观点。 相似文献
198.
1月16日,世界银行最新公布的《全球经济展望》显示,世行估计2012年全球GDP增长23%。1月18日,我国国家统计局发布的中国经济年报显示,2012年我国GDP增长7.8%。另据相关资料统计,2013年前三季度,美国GDP增长2.4%;德国1.1%;法国0.1%;日本2.6%;印度4.2%;巴西0.7%;俄罗斯39%。 相似文献
199.
文章针对审核过程中出现的问题,结合多次参与内部审核的感受,就如何有效运用过程方法,促进体系内部审核质量的提高,使一体化管理体系工作上一新台阶谈了自己的看法和体会. 相似文献
200.
企业内部会计控制的对策研究 总被引:3,自引:0,他引:3
内部会计控制是企业内部控制的重要组成部分.强化内部会计控制对企业在激烈的市场竞争中生存、发展意义重大.文章通过对企业内部会计控制的现状进行分析,针对存在的问题,提出了强化企业内部会计控制的对策. 相似文献