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381.
内部会计控制作为自我调节和自行制约的内在机制,处于医院中枢神经系统的重要位置。健全有效的内部会计控制,不仅能保证医院会计信息的真实正确、财务收支的有效合法和财产物资的安全完整,还能保证一个组织经营活动的效率和效果。但任何事物都不是尽善尽美的,无论多严密的内部控制,在执行过程中,也不可避免地会受到人为的阻力。因此,加强和完善医院内部会计控制制度,是医院提高经营管理水平的重要途径之一。 相似文献
382.
为了延长铸铁工件的使用寿命,采用熔剂法将墨铸铁热浸镀铝,对镀层截面进行了形貌观察(SEM)、能谱分析(EDS)和衍射分析(XRD),测试了镀层的抗氧化性.结果表明,镀层由表面富铝层及扩散层构成,富铝层包含降温形成的针状FeAl3相,扩散层由FeAl3,Fe2Al5 物相组成,其形态呈舌状,并嵌入基体;氧化时镀层全部转变为扩散层,并能保持非常缓慢的退化速度,使球墨铸铁的抗氧化性显著提高. 相似文献
383.
384.
385.
对我国会计电算化问题的探讨 总被引:5,自引:0,他引:5
钟理宏 《科技情报开发与经济》2007,17(30)
简要介绍了我国会计电算化的发展现状,针对我国会计电算化工作中存在的主要问题,提出了有效的解决办法。 相似文献
386.
387.
本文介绍了计算机总线技术的基础知识(内部总线、系统总线、外部总线)以及计算机总线技术的分类方法,总线技术的发展过程,以及总线发展趋势。 相似文献
388.
论我国报业集团内部控制的运行机制及实务设计 总被引:1,自引:0,他引:1
内部控制的建立与完善,对于改善我国报业集团的内部控制现状,保证会计信息的质量,完善公司治理和信息披露制度,保护投资者的合法权益和资本市场的有效运行等有着非常重要的意义。本文从报业集团内部控制的概念入手,分析了影响报业集团内部控制实施效果的因素,论证了报业集团内部控制运行的内在机制,给出了报业集团内部控制实务设计的原则和方法。 相似文献
389.
通过C语言函数调用过程中参数传递问题的讨论,进而引出了变量的同名问题,并分别从实参与形参、存储空间分配、复合语句、外部变量与内部变量四个方面深入剖析了程序执行时,同名变量引用的规则和方法的全过程。 相似文献
390.
从完善公司治理结构入手规范货币资金内部控制 总被引:1,自引:0,他引:1
徐月英 《科技情报开发与经济》2007,17(5):185-187
阐述了公司治理结构与货币资金内部控制的含义,分析了公司治理结构与货币资金内部控制的关系,探讨了我国公司治理结构的特殊性。 相似文献