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11.
企业内部审计机制不健全,内部审计质量控制存在着诸多问题,这将导致人为造假得不到揭露,本文认为可以通过完善强化内部审计质量控制,提高内部控制来防止舞弊行为的发生。 相似文献
12.
本文通过对现行商业银行内部审计模式的特点进行分析,认为内部审计需要进行模式创新,实现组织战略、管理控制和风险管理的有效组合,促进商业银行的经济价值和社会价值。 相似文献
13.
14.
我国高校图书馆近年来一直在低谷中徘徊。笔者认为,高校图书馆只有进行深刻的改革,建立双重竞争机制,即内部进行部门和馆员之间的竞争,外部与其他图书 科研信息部门进行竞争,并采取相应的措施,才能摆脱目前的困境,抑接高校图书馆现代化的明天。 相似文献
15.
浅议内部控制的环境建设 总被引:1,自引:0,他引:1
本通过对内部控制相关要素的分析,阐述了控制环境建设的重要性,针对影响控制环境的因素,指出了控制环境建设的基本思路。 相似文献
16.
数字图书馆是21世纪科技发展的重要特点和趋势。本阐述了什么是数字图书馆,对今天数字图书馆领域中的几个热点问题,前沿理论问题,作了一次严肃、认真的回顾与反思。 相似文献
17.
徐刚 《上饶师范学院学报》1995,(2)
内部公共关系是每个现代组织有效地开展公共关系工作的出发点和基础。它主要由员工关系、部门关系等构成。稳定性、密切性、可控性和人情性是它的特点。现实中,组织内部也会发生无谓的人际损耗,而要消除内耗,就必须强化市场经济管理,建立社会的良性竞争机制。 相似文献
18.
内部审计作为我国审计事业的重要组成部分,发挥着国家审计和社会审计所不能替代的作用。内部审计的主要职责是监督,评价与服务。实践证明,充分细致开展访谈工作,能够使审计项目组织事半功倍,有效地提高审计工作效率。 相似文献
19.
改革开放以来,特别是90年代以来,上海的通信产业连续保持高速增长,成为信息产业发展的佼佼者。目前,上海拥有通信制造企业200余家。2000年,上海通信产业产值达到了350亿元人民币。(见表1、2) 相似文献
20.
为适应知识经济时代的要求,高校财务监督体系必须进行变革和完善。本文就这一课题,分别从当前所面临的新形势,高校财务监督体系变革和完善的举措以及应该注意的一些问题做了阐述。 相似文献