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461.
为充分发挥内部审计监督和评价的基本职能、实现其审计目标,内部审计必须服务于组织的各个层面,内部审计人员在工作中必须与相关机构和人员建立和保持良好的人际关系,取得相关机构和人员的理解与配合,提高审计工作效率,确保审计意见的有效贯彻,实现内部审计目标。  相似文献   
462.
利用最弱受约束电子势模型的理论,通过对最弱受约束电子的识别,将Martin关于单价原子量子亏损公式推广到多价原子(离子)系统,从而计算了Co ⅩⅦ离子的2p6np2Po1/2,3/2(n=3~20)和2p6nd2D3/2, 5/2(n=3~20)系列Rydberg态的能级,理论计算值与实验值吻合较好,两者的相对误差不超过4.64×10-3%,达到了很高的精度.  相似文献   
463.
引进了π-代数上的模的概念,研究了其相关性质.证明了π-余代数上余模的对偶是对偶π-代数上的模.最后在Mπ^C≌Rat(C^*M^π)的基础上,证明了^DMπ^C≌Rat(C^*MD^π*).  相似文献   
464.
研究一类带调和势的非线性Schrdinger方程,根据带调和势与不带势的非线性Schrdinger方程之间的联系,以不带势的非线性Schrdinger方程的爆破率为基础,运用Carles(SIAM J.Math.Anal.,2003,35:823-843.)所建立的变换研究了带调和势的非线性Schrdinger方程爆破解,得到其爆破率的下界.  相似文献   
465.
张万颖  王秀英 《科技资讯》2007,(36):177-178
企业信息系统集成是一项系统工程.从长远来看,电子商务的发展方向是动态电子商务,而为了开展动态电子商务,企业需要的不仅是一个集成产品,更需要一个集成服务平台.为了构建动态电子商务环境下的企业内部信息系统集成模型,必须首先解决三个问题一是选定适当的商业模型,二是选择合适的Web服务应用服务器软件和创建、部署工具,三是将部署好的Web服务发布到企业私有UDDI注册中心上.  相似文献   
466.
企业内部会计控制有效性原则要求企业内部会计控制制度在企业内部控制过程中要起到切实有效的作用。本文从企业内部会计控制的概念及其有效性出发,阐述了我国目前企业内部会计控制有效性不足的现状,并从宏观和微观两方面提出了加强我国企业内部会计控制有效性的措施。  相似文献   
467.
薛焱辉  丁晓冬 《科技信息》2007,(28):90-90,92
在温度较低、温差较大的地区,砼的施工与施工温度存在着很大的关系。特别是在黑龙江北部地区,在砼施工的过程当中,更要注意砼的施工温度与裂缝之间的关系,做好防治工作。通过多年的现场观察,以及查阅了有关混凝土内部应力方面的专著,对混凝土的施工温度与裂缝产生的原因、现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施有了一定的心得体会和现场施工经验。  相似文献   
468.
基于公司治理下的内部控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
孟绣宇 《科技信息》2007,(34):153-153
本文分析了公司治理与内部控制之间的关系,二者之间既存在差异又相互影响、相互促进,同时对公司治理下的内部控制的缺陷进行了分析。本文从控制环境、财务监督以及内部审计的角度来完善和健全内部控制,认为从公司治理的角度来完善企业内部控制,能够有效地促进企业规范化管理,化解经营风险,提高运营效率,从而确保企业目标的实现。  相似文献   
469.
司瑞婕  郝雅楠 《科技信息》2007,(35):112-112
中小企业在快速发展过程中遭遇了"内部管理缺陷"这一瓶颈问题,本文从中小企业内部控制的现状着手,提出了加强中小企业内部控制建设的几点建议。  相似文献   
470.
针对层出不穷的财务舞弊案件,美国COSO委员会颁布了《内部控制——整合框架》的替代《企业风险管理——整合框架》(ERM),对内部控制和风险管理的内容进行了新的补充和界定。介绍《企业风险管理——整合框架》的管理内容、目标和组合要素,比较ERM框架与原内部控制框架,对内涵方面、控制目标方面、控制要素方面、管理者职能责任方面和目标与构成要素关系方面的改进之处作出评价,分析企业风险管理与内部控制的内在联系和统一。  相似文献   
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