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961.
基于遗传算法的模糊神经网络控制器在虚拟仪器中的实现   总被引:1,自引:2,他引:1  
模糊控制技术在复杂的非线性控制过程中表现出优越的性能,神经模糊控制器的出现为自适应模糊控制设计开辟了新的途径。遗传算法由于具有不依赖于问题模型、全局最优、隐含并行性、高效率和解决不同非线性问题的鲁棒性等特点,能很好地用于神经网络的训练。两种方法综合使用,可以大大提高模糊神经推理控制系统的自学习性能和鲁棒性。通过应用Active X技术在Lab VIEW中调用和操作MATLAB的方法,实现了基于遗传算法的模糊神经网络控制器。  相似文献   
962.
研究了光突发交换边缘路由器上的突发装配,着眼于使其更加通用、合理和高效.为此,引入了单位输入比特率的概念以提高通用性,然后提出和分析了装配中的缓存安全间隔机制及其作用.通过设置适当的缓存安全间隔值,不仅可以避免因缓存溢出引起的分组损失,而且所获得的固定最大发送时间也为突发的信道调度带来了便利.采用边缘路由器上的自相似流量模型,通过网络仿真,讨论了缓存安全间隔取值对突发生成、网络性能及缓存使用的影响,并获得了相关结论.  相似文献   
963.
我国商业银行必须通过及早实现对国有独资商业银行的股份制改造,完善公司治理结构,改进商业银行组织结构,改善人力资源管理机制,加强企业文化建设,来重塑内部控制环境,由此,才能真正实现商业银行企业内部控制。  相似文献   
964.
根据电算化会计系统对内部控制的三大特殊要求,计算机会计系统的内部控制制度可分为:对系统开发、发展的控制,对计算机会计系统各个部门的管理控制,对计算机会计系统日常运行过程的控制。  相似文献   
965.
IP协议的一个重要意义是定义了IP地址,IP的成功带来了互联网的巨大发展,但同时也造成了地址匮乏问题,超出了IPv4的支持能力。IPv6协议最重要的改进之一体现在扩展地址空间,IPv6将IP地址扩大到128位,为将来网络的发展提供了巨大的地址资源。  相似文献   
966.
刘明朝 《当代地方科技》2007,(11):101-101,103
随着我国经济体制改革的进一步深化,各个企业中现代企业管理制度的逐步建立。企业所有者和经营者的进一步分离,企业经营的多元化发展,如何有效的控制及规避企业风险,已经成为了所有者和经营者共同关心的问题,詹森和麦克林曾经指出,审计是提高企业价值的一种活动。由此可见,内部审计在现代企业管理中重要性。我国内部审计由中国内部审计协会给出的定义为:"内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现."国际内部审计师协会给出的定义为:"内部审计是一  相似文献   
967.
薛焱辉  丁晓冬 《科技信息》2007,(28):90-90,92
在温度较低、温差较大的地区,砼的施工与施工温度存在着很大的关系。特别是在黑龙江北部地区,在砼施工的过程当中,更要注意砼的施工温度与裂缝之间的关系,做好防治工作。通过多年的现场观察,以及查阅了有关混凝土内部应力方面的专著,对混凝土的施工温度与裂缝产生的原因、现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施有了一定的心得体会和现场施工经验。  相似文献   
968.
姜咏梅  张晓涌 《科技信息》2007,(28):246-246
近年来,一些银行由于相关制度不健全,或者对制度执行情况缺乏有效监督,对不执行规章制度者查处不力,风险管理和内部控制薄弱,导致银行业大案、要案屡有发生,给我国金融机构造成了大量资金损失。因此,银行业进行有效风险防范极为重要。《商业银行市场风险管理指引》也指出,一个有效的风险管理体系应当具备四个基本要素。一是董事会和高级管理层的有效监控;二是完善的风险管理政策和程序;三是有效的风险识别、计量、监测和控制程序;四是完善的内部控制和独立的外部审计。  相似文献   
969.
为充分发挥内部审计监督和评价的基本职能、实现其审计目标,内部审计必须服务于组织的各个层面,内部审计人员在工作中必须与相关机构和人员建立和保持良好的人际关系,取得相关机构和人员的理解与配合,提高审计工作效率,确保审计意见的有效贯彻,实现内部审计目标。  相似文献   
970.
提出了含有双参数的新共轭梯度法厥公式,证明了该方法在适当选取参数口的SWP线搜索下具有充分下降性和全局收敛性,数值试验结果良好.  相似文献   
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