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201.
内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。近来多宗企业内部贪污腐败大案及"中航油"事件均说明,有关企业经营的失败,会计信息失真,违法经营等情况在很大程度上都可以归结为企业内部控制制度的缺失或失败。因此,完善企业内部控制制度,保证会计信息质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者合法权益,并保证资本市场有效运行,有着非常重要的意义。 相似文献
202.
Seismic tomography of the Moon 总被引:1,自引:0,他引:1
We attempted to determine the first three-dimensional P and S wave velocity and Poisson's ratio structures of the lunar crust and mantle down to 1000 km depth under the near-side of the Moon by applying seismic tomography to the moonquake arrival-time data recorded by the Apollo seismic network operated during 1969 to 1977. Our results show that significant lateral heterogeneities may exist in the lunar interior. Because there is no plate tectonics in the Moon, the lateral heterogeneities may be produced at the early stage of the Moon formation and evolution, and they have been preserved till today. There seems to be a correlation between the distribution of deep moonquakes and lateral velocity variations in the lunar lower mantle, suggesting that the occurrence of deep moonquakes may be affected by the lunar structural heterogeneity in addition to the tidal stresses. Although this is an experimental work and the result is still preliminary, it indicates that tomographic imaging of the lunar interior is feasible. 相似文献
203.
浅议高职院校教师的绩效考核 总被引:1,自引:0,他引:1
孟秀琴 《科技情报开发与经济》2007,17(35):243-244
探讨了当前高职院校教师绩效评价体系存在的问题,并提出了相应的解决对策。 相似文献
204.
苏芳 《科技情报开发与经济》2006,16(21):236-238
论述了我国国有企业人力资源管理现状,针对国企人力资源管理工作在人员招聘、培训、激励、绩效考核等方面存在的问题,提出了相应的对策。 相似文献
205.
关于高校内部审计质量问题的思考 总被引:2,自引:0,他引:2
高校内部审计应把提高审计质量作为当前工作的着重点,而树立以人为本的理念,全面提高高校内部审计人员的素质,则是提高学校内部审计质量的重要前提。 相似文献
206.
“三阶段法”应对灾害毒理学事件 总被引:1,自引:0,他引:1
1灾害毒理学事件 灾害毒理学事件是指源于地球内部物理化学演化、外部自然和人为因素,在一定场所和时间段内,外源物或有毒副作用物质通过累积或突发的超过其临界闻值对生物体或环境产生有害影响,并超过承灾体承灾能力造成较大人员伤亡、经济损失和生态环境破坏的事件. 相似文献
207.
208.
如何充分发挥内部审计在风险管理中的重要作用 总被引:1,自引:0,他引:1
在企业的经营发展过程中发挥着重要作用的企业内部审计便被赋予了更加丰富的内涵;如何创新与发展内部审计,怎样运用现代审计理念和先进的技术方法手段,合理地防范、评价和改进风险管理,就必然成为了新时期内部审计的一项重要使命。本文针对如何充分发挥内部审计在风险管理中的重要作用进行了分析。 相似文献
209.
本文从我国《行政诉讼法》对内部行政行为的可诉性规定入手,主要从理论基础上分析了该项规定的制定的理论依据,得出这些理论依据以今天的眼光看来并不十分科学。从而提出,我们应该以时俱进,将内部行政行为列入行政诉讼的受案范围。 相似文献
210.
范文中 《科技情报开发与经济》2009,19(1)
企业内部控制设计和实施效率与效果取决于内部控制环境的优化.通过对内部控制环境的界定,分析了企业在内部控制方面存在的缺陷,并探讨了这些缺陷存在的原因. 相似文献