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21.
本文从内部控制的方法出发,阐述盐城市住房公积金管理中心是如何加强内部控制制度,从而有效控制风险,提高资金管理效率的.  相似文献   
22.
在保证工程质量的前提下。合理地使用各种材料、控制材料费用、对于减少流动资全的占用,加速流动资金周转,降低工程成本是有很现实意义。  相似文献   
23.
本文从内部控制概念、内部控制的内容及医院内部会计控制存在的问题来探讨医院内部会计控制制度的完善及实施,通过医院内部控制的加强,达到保护财产安全完整,提高经营管理水平、经营效率和效益的目的.  相似文献   
24.
商业银行内部控制存在的问题及改进措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章指出我国商业银行传统的内部控制模式存在着严重的问题,内部控制的思路和方式与金融风险的控制方向相背离,致使内部控制低效.笔者从我国商业银行存在的问题入手,分析其产生的原因,进而提出相应的解决措施.  相似文献   
25.
对于现代企业来说,建立健全有效的内部会计控制制度非常重要。有效的内部会计控制不仅能使企业资源合理配置,提高劳动生产率,而且更能防范和发现企业内部的管理漏洞,充分发挥会计职能的作用。本文分析了目前我国企业内部会计控制存在的主要问题,并且提出了加强并完善企业内部会计控制的原则及主要对策措施,以促进企业经济效益的提高和社会经济的不断进步。  相似文献   
26.
本文对篮球比赛中节奏的表现内容、节奏的控制及其改变场上节奏的几种手段。旨在丰富篮球理论的研讨,提高教练员临场指挥水平,合理把握比赛的节奏。  相似文献   
27.
在小号演奏过程中,音色与音区的统一是较为重要的问题,本文通过口型、气息等因素阐述引起小号演奏时音色和音区变化统一的原因、关系及其意义.  相似文献   
28.
周晶 《科技信息》2008,(33):340-340
审计风险贯穿于审计活动过程的始终,注册会计师审计过程一般可分为审计计划阶段、审计实施阶段和审计报告阶段。下面就这三个阶段存在的审计风险做简要的论述。一、审计计划阶段存在的主要问题及改进建议审计计划阶段是一项审计工作的开始阶段,也可以说是一项审计工作开始之前的准备工作。  相似文献   
29.
货币资金是企业在生产经营活动中处于货币形态的那一部分资金,它包括现金和各种存款。货币资金的内部控制是企业内部控制系统的一个重要组成部分,其内部控制的主要目的是实现企业货币开支的合理、合法和货币回收的安全可靠,防止贪污舞弊行为,保证资产的安全,保证会计资料的正确,满足生产和经营的需要。本文就货币资金内控制度管理时应注重的几个方面谈一下看法。  相似文献   
30.
随着我国高等级公路的迅速发展,沥青路面作为一种高级路面被广泛采用,然而沥青路面却易出现施工不易控制、路面易产生不平整及后期病害频繁等问题,本文从沥青路面施工方面分析了路面产生不平整的原因,并提出了应采取的相应对策,探讨沥青路面的后期维护中坑槽的修补。  相似文献   
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