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361.
论述了企业内部审计的作用,分析了内部审计作用不佳的原因,提出了充分发挥内部审计在企业经营管理中作用的措施。  相似文献   
362.
对如何解决会计师事务所审计质量的评价问题,文章从9个方面阐述了会计师事务所审计质量的评价指标.  相似文献   
363.
分析了目前高校基建审计中存在的问题和困难,提出了强化制度建设,规范基建管理和审计监督,加强基建审计队伍建设,对基建工程实施全过程监控等合理化建议来规范基建审计,以保证基建经费的有效使用,提高资金使用效益。  相似文献   
364.
贾英伟 《科技资讯》2005,(22):180-180
会计基本原则是会计人员记录经济业务的指南,是处理会计信息、编制财务报表必须要遵守的准则,是进行会计工作的规范。包括以下原则。  相似文献   
365.
分析了基建维修预结算审计的特点,阐述了加强基建维修工程预结算审计的措施,指出正确有效的审计方法能够达到事半功倍的效果。  相似文献   
366.
文章指出计算机审计是现代审计的必然趋势,并分阶段详细论述了计算机审计的应用方法.  相似文献   
367.
在大数据爆发式增长背景下,云存储服务的发展为用户数据存储带来了极大的方便,按需服务特性使其备受青睐。但由于失去了对云服务器中数据的直接控制,不确定因素可能导致用户的数据损坏,这给云存储发展带来极大挑战。笔者提出轻量级计算和验证的数据审计方案,简化了用户在上传数据之前的标签计算操作,保证用户上传数据的安全性。此外,云服务器和审计者的计算任务也得到减轻,进一步降低计算开销。为保护用户数据隐私,借鉴了图像加密中的置乱加密,让用户使用随机函数对数据块的位置进行置乱,同时让审计者计算出数据块的真实位置,完成审计操作。实验结果表明,该方案有效节省了审计流程中用户和服务器、审计者3方的计算资源,提升流程效率。  相似文献   
368.
云小妮 《甘肃科技》2009,25(18):101-103
目前,我国企业内部会计控制存在诸如内部会计控制体制不合理、内部审计弱化、监督体系不健全等问题,大大影响了企业会计工作的有序进行和企业内部经营管理目标的实现。针对上述问题,通过构建严密的内部会计控制体系、不断完善内部会计控制机制、强化会计电算化内部控制等措施来构建有效的内部会计控制,对于企业会计核算行为的规范和经济效益的提高具有极其重要的作用。  相似文献   
369.
自然资源离任审计是一个全新的课题,将为建立健全生态文明制度体系提供重要支撑,通过充分利用第一次地理国情普查的成果,开发了自然资源离任审计系统。本文详细阐述系统开发的技术路线,并对系统实现的功能加以说明。  相似文献   
370.
随着社会主义经济的发展和审计环境的日益复杂化,审计风险已成为内部审计的一个无法回避的问题,只有对此进行全面、深刻地认识,才能有效地促进内部审计事业的健康发展。  相似文献   
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