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对国企辅业单位内部审计工作的思考
引用本文:李雁青. 对国企辅业单位内部审计工作的思考[J]. 科技情报开发与经济, 2009, 19(36): 153-155
作者姓名:李雁青
作者单位:西山煤电集团公司多种经营管理局,山西太原,030053
摘    要:分析了企业内部审计存在的问题和薄弱点,论述了企业内部审计的职能,提出了做好国企辅业单位内部审计工作的对策.

关 键 词:内部审计  内部控制制度  国企辅业单位

Considerations about the Internal Audit Work in the Secondary Line Unit of State-owned Enterprise
LI Yan-qing. Considerations about the Internal Audit Work in the Secondary Line Unit of State-owned Enterprise[J]. Sci-Tech Information Development & Economy, 2009, 19(36): 153-155
Authors:LI Yan-qing
Abstract:
Keywords:
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