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晋海霞 《济源职业技术学院学报》2009,8(2):65-67
内部审计作为民营企业中的监督机构,对民营企业的长期稳定发展起到了非常重要的作用,是促进企业健康发展的一个不可忽视的因素。但目前由于各种原因,民营企业中的内部审计存在一些问题,需要积极采取措施来完善内部审计体制,不断探索民营企业内部审计的新路。 相似文献
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在社会主义市场经济条件下,内部审计越来越成为企业进行内部有效控制和监督的重要方式。但目前我国企业实施内部审计的过程中,还存在着诸多问题,制约了内部审计职能的发挥,影响了内部审计的控制和监督效果。如何消除这些因素的影响以及充分发挥内部审计的职能作用,是当前企业需要研究的一个重要课题。以下笔者谈一些见解。 相似文献
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随着我国内部控制体系的施行,内部控制审计如何实施,内部控制审计与财务报表审计有何区别,内部控制审计单独实施还是与财务报表审计整合进行等等一系列问题引起了理论界和实务界的广泛关注与讨论。 相似文献
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遏制企业内部控制失效的几点思考 总被引:1,自引:0,他引:1
刘路 《河海大学常州分校学报》2004,18(4):47-50
通过列举大量事例,指出了我国企业内部控制制度的现状,分析了造成内部控制缺位及失效的原因,提出企业只有以国家良好的法律环境为前提,不断完善内部业务程序控制,建立健全各项规章制度,提高内部会计控制和审计监督,才能提高自身的管理水平和经济效益,维护我国社会经济秩序的健康发展。 相似文献
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20世纪90年代以来,为适应经济运行模式和企业治理结构的变化,国外各种机构的内部审计都在积极寻求变革。变革的主要特征是从以检查、评估为主要内容的符合性审计向以增值和改善机构运行状况为主要内容的增值性审计转变。目前这种转变在国外许多机构(包括企业和政府)已经取得成功,增值性审计已经成为国外有关机构内部审计的主流。 相似文献
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现代企业内部审计探究 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 一、我国企业内部审计的现实状况及分析 内部审计作为单位内部的经营、管理监督机构,虽然不直接参与单位内部的经营管理活动,但主要对内部控制的健全、有效、会计及相关信息的真实性、合法性及经营绩效等方面进行检查、监督、鉴证、评价,并发挥相应的建设职能。我国自20世纪80年代中期开始建立企业内部审计制度以来,经历了近二十年的曲折发展,为我国企业的健康发展做出了一定的贡献。但在许多方面仍存在一些不足之处,主要表现在以下几个方面: 相似文献
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在社会主义市场经济条件下,内部审计越来越成为企业进行内部有效控制和监督的重要方式.但目前我国企业实施内部审计的过程中,还存在着诸多问题,制约了内部审计职能的发挥,影响了内部审计的控制和监督效果.如何消除这些因素的影响以及充分发挥内部审计的职能作用,是当前企业需要研究的一个重要课题.以下笔者谈一些见解. 相似文献
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韩强 《哈尔滨师范大学自然科学学报》2007,23(4):44-47
提出一种以wav格式音频文件作为载体,根据人耳的听觉心理模型,在整数小波包域上自适应的嵌入秘密信息.它不改变载体文件的大小,同时具有良好的透明度,又能够避开人们对声音图谱的视觉攻击,并达到了很高的嵌入容量. 相似文献
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用冰冻切片及尼氏染色法观察了鸣禽类黄雀(carduelisspinlaus)与黄喉鹀(Emberizaelegans)低位脑干中的听觉核团的位置、形态及细胞组成并进行了比较.结果表明,组成听觉上行通路第一级中继站的两对耳蜗核(Nucleuscochear),即延髓的巨细胞胲(Nuclcusmagnocellularis.NM)和角状核(Nucleusamgularis,NA)有明显的形态学差异.巨细胞核呈卵圆形,其细胞均为圆形或椭圆形,胞体较大,长径为25-30μm,突起较少.而角状核呈三角形,核内包含各种类型的细胞,其中有纺缍形、多极型和卵圆形等,胞体大小不等,长径为12-25μm,突起较长.由此提示这两对耳蜗核可能有不同的功能.延髓层状核(Nucleuslaminavis,NL)是听觉上行通路中的第二级中继站,核团呈棒状或卷曲状,中央部呈"Z”或"S”字形,细胞呈层状排列,胞体呈长梭形或多极型,长径为20-25μm,突起较长.本文为进一步研究鸣禽类的听觉机能及声源定位等提供了一定的形态学基础. 相似文献
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何立国 《哈尔滨师范大学自然科学学报》1998,14(4):15-17
在有限群中,(1)证明了:内幂零群是可解群;(2)证明了:内超可解群是可解群。本文证明了:内幂零群当其正规sylow子群中元为广义中心元时,则为超可解;并且给出了内幂零群中心的几个性质。 相似文献
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基于公司治理谈我国企业内部控制体系的建设 总被引:1,自引:0,他引:1
刘帆 《济源职业技术学院学报》2009,8(1):27-30
伴随着我国现代公司法人治理模式的确立,现代企业的内控建设在规范展开。我国企业在公司治理上仍存在着内部治理弱化,外部治理缺失等问题。针对这些问题政府管理部门以内部治理为切入点进行了针对性的改革。在国际公司治理模式总体趋同的背景下,必须建立一套以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体的内部控制制度体系。 相似文献
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杨娇霞 《济源职业技术学院学报》2009,8(1):53-56
从人性发掘的角度,探究夏洛蒂·勃朗特以及她所塑造的简·爱丰富而又复杂的内在精神世界,才能体现文学批评的多元化,进一步开启夏洛蒂·勃朗特饱满而丰富的内心世界。 相似文献
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